Presentación Libro IVA Digital

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION IVA DIGITAL

Para realizar la presentación del Libro IVA Digital debemos ir a la pestaña INF. LEGALES-->AFIP-->Libro Digital IVA


Seleccionamos el periodo que vamos a presentar y luego hacemos click en el botón Compras o Ventas según corresponda:


El sistema automáticamente generará el informe donde luego podemos descargar los archivos txt que luego deben subirse a la página de AFIP, así mismo mostrará un listado de comprobantes no tomados en el archivo.



Si nos movemos con el scroll hacia abajo veremos el detalle de los errores:


Estos pueden corregirse desde el SolucionesERP o desde el Excel “Modificación de cabecera de comprobantes”

Al hace click en descargar, se proceder a bajar los archivos y guardarse, generalmente, en la carpeta “Descargas”


 Realizamos el mismo procedimiento para generar los archivos de ventas:


En este caso, al hacer click en el botón “Ventas” se genera el informe donde se mostrarán los comprobantes no tomados en el informe y los motivos por los cuelas no han sido tomados.

Una vez corregidos los errores, tal y como se hace para las compras (desde el SolucionesERP o con el Excel “Modificación de cabeceras de comprobantes) procedemos a descargar los archivos:




Antes de subir los archivos a la página de AFIP y para comprobar que los comprobantes tomados en el IVA Digital son los mismos que los que están en el Resumen del Libro IVA, sugerimos comparar los importes del Resumen del Libro IVA con el Libro IVA Digital, de esta forma corroboran que la DDJJ de IVA posee los mismos comprobantes que el IVA Digital.



Ahora procedemos a ingresar a la página de AFIP-->Portal IVA


 



Nos encontramos con el siguiente sitio, donde podremos importar los archivos previamente descargados del SolucionesERP:



Si hacemos click en Libro Ventas:

Hacemos click  en “Importar-->Importar Archivos…



Se abre la siguiente ventana donde procedemos a seleccionar los archivos:

Archivo Ventas*: Corresponde al archivo “LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_CBTE.txt”

Archivo IVA Ventas*: Corresponde al  archivo “LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_ALICUOTAS.txt”



 

Una vez seleccionados los archivos hacemos click en “IMPORTAR”



Se abrirá la siguiente ventana, donde podremos ver el estado del archivo que estamos importando:



AFIP procesa el archivo importado y devuelve información sobre el archivo:



Si hacemos click en Libro Compras:

Hacemos click  en “Importar-->Importar Archivos…



Se abre la siguiente ventana donde procedemos a seleccionar los archivos:

Archivo Compras*: Corresponde al archivo “LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_CBTE.txt”

Archivo IVA Compras*: Corresponde al  archivo “LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_ALICUOTAS.txt”



Una vez seleccionados los archivos hacemos click en “IMPORTAR”



Se abrirá la siguiente ventana, donde podremos ver el estado del archivo que estamos importando:


AFIP procesa el archivo importado y devuelve información sobre el archivo:



Una vez importados los archivos de Compras y Ventas, procedemos a realizar los ajustes tanto al Débito como al Crédito Fiscal:



Nos encontraremos con la siguiente ventana, donde se realizarán los ajustes pertinentes:



Para finalizar, hacemos click en “Vista Previa” donde veremos cómo quedaría la DDJJ de IVA.










1 comentario:

  1. buen dian, en la vista previa del libro iva, no me da la opcion de descarga en excel y no hay forma de poder abrir la descxarga que efectua el sistema.
    opciones??, a alquien le paso??

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